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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-17 09:27

你好 這個(gè)其他應(yīng)付款是你們借款來運(yùn)營發(fā)生的 。這個(gè)錢 你要么是還給老板  要么是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入繳納稅費(fèi)   或者你看看你們實(shí)收資本繳足沒有 轉(zhuǎn)實(shí)收資本繳納印花稅

蔚赤藍(lán)心 追問

2020-07-17 09:34

如果轉(zhuǎn)實(shí)收資本的話,是借其他應(yīng)付款-法人,貸實(shí)收資 本嗎?只是這么走一筆賬就可以嗎?然后在報(bào)印花稅時(shí)申報(bào)上嗎?

meizi老師 解答

2020-07-17 09:36

你好 嗯是的     是的要申報(bào)印花稅。 同時(shí)你們還得有股東決議文件   去工商局修改章程    把出資方式 改了 這樣才可以的

蔚赤藍(lán)心 追問

2020-07-17 09:41

這是增資還是轉(zhuǎn)實(shí)收資本呢?這樣出資方式改為什么呢?

meizi老師 解答

2020-07-17 09:44

你好 轉(zhuǎn)實(shí)收資本。 你都要注銷了 不增資 。  你要看你原來是什么方式。 如果是貨幣出資的話 。你就改成債權(quán)轉(zhuǎn)投資

蔚赤藍(lán)心 追問

2020-07-17 09:57

老師,我們另一家公司不注銷,但目前其他應(yīng)付款法人名下也有余額,這種的怎么做合適?

meizi老師 解答

2020-07-17 10:00

你好  那你就掛著   是老板借款給公司經(jīng)營用的錢。 你就掛著 有錢還老板即可

蔚赤藍(lán)心 追問

2020-07-17 10:02

如果公司一直沒錢還老板的話,那平時(shí)就不用管嗎?一直到注銷公司時(shí)再處理是嗎?

meizi老師 解答

2020-07-17 10:05

你好   嗯 先掛著   等著你注銷在處理

蔚赤藍(lán)心 追問

2020-07-17 10:08

非常感謝老師的詳細(xì)解答

meizi老師 解答

2020-07-17 10:08

沒事的 希望能幫到你

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你好,,其他應(yīng)付款期末余額在借方,表示多付的款項(xiàng) 其他應(yīng)付款期末余額在貸方,代表應(yīng)付未付的款項(xiàng)
2022-09-14 15:41:49
同學(xué)你好 其他應(yīng)付款有借方余額說明什么?——表示為其他應(yīng)收款;
2022-04-12 15:40:49
你好; 負(fù)數(shù)了就是其他應(yīng)收款了。 你可以調(diào)整下; 比如借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款 ; 就是其他應(yīng)收款正數(shù)了
2022-04-12 13:50:20
您好同學(xué),那就說明你嗯,就是說你法人可能借款了,法人借公司的錢了,然后其他應(yīng)付款上就會(huì)掛賬。需要法人把錢還回來,或其他的員工把錢還回來。
2022-03-28 17:28:45
同學(xué)您好,期末余額的數(shù)據(jù)的
2022-03-14 22:11:15
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