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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-07-17 10:49

你好,進項轉(zhuǎn)出的分錄不對,正確的是  借  費用等  貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

Z格調(diào)d-2慯 追問

2020-07-17 10:54

我還想請問一下取得進項發(fā)票做賬的時候是直接入應(yīng)交稅費—增值稅(進項稅) 還是先統(tǒng)一入到應(yīng)交稅費— 待認證進項稅科目呢?

汪晨老師 解答

2020-07-17 10:55

你好,直接計入到應(yīng)交稅費—增值稅(進項稅)

Z格調(diào)d-2慯 追問

2020-07-17 10:56

直接入的前提是在增值稅發(fā)票認證平臺上要勾選認證對嗎

汪晨老師 解答

2020-07-17 10:57

是的,勾選認證,才能抵扣。

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第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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