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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-06 10:44

學堂中真帳實操中的練習5借款及其他 ------練習3-2 預付貨款分錄借:預收帳款 15625.00  貸;主營業(yè)務收入 12500 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2125 銀行存款1000  是寫錯了嗎?

鄒老師 解答

2016-07-06 10:38

借;預收賬款8000  應收賬款   貸;主營業(yè)務收入 12500  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2125  銀行存款1000

鄒老師 解答

2016-07-06 10:46

你好,這樣也可以
預收借方表示應收

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相關問題討論
你好,因為是運雜費,不是專門的運費金額,不需要計算運雜費對應的稅額的
2021-01-06 20:07:28
你好 借:應收賬款(含稅收入%2B代墊運雜費), 貸:主營業(yè)務收入 ,? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ? 銀行存款(代墊運雜費)
2022-06-20 15:48:32
您好,是這樣的 借 固定資產(chǎn) 103000 應交稅費 13000 貸 銀行存款 116000
2022-06-10 22:13:00
同學你好 借在途物資20000 借進項2600 借管理費用300 貸銀行存款22900
2021-02-21 15:52:03
借:原材料500000+25000 貸:應交稅費-進項 貸:銀行存款式圖貸
2017-04-09 12:49:35
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