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送心意

海老師

職稱中級會計師

2020-07-21 09:58

學(xué)員您好,您是一般納稅人還是小規(guī)模呢?您是應(yīng)交稅費-增值稅賬面比您的納稅申報表少一分是嗎?

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-21 10:00

一般納稅人,2019年的企業(yè)所得稅繳納比申報多了一分錢

海老師 解答

2020-07-21 10:01

那您計提的分錄當(dāng)時做的是?

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-21 10:15

當(dāng)時沒有計提所得稅,直接按照稅款下費用了

海老師 解答

2020-07-21 10:16

一般的話扣繳就是根據(jù)您申報的數(shù)據(jù)去繳納的,您這邊沒有計提所得稅費用,只是做了一筆借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸 銀行存款是嗎

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-21 10:18

借:管理費用-稅金 貸:現(xiàn)金

海老師 解答

2020-07-21 10:21

你現(xiàn)在的問題就是 借 管理費用-稅金這個科目的金額比你申報表上繳納的金額少一分是嗎

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-21 10:49

多交的了一分,然后改完報表后利潤反算后就多了0.15

海老師 解答

2020-07-21 10:49

你實際繳納了多少呢?

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-21 11:33

實際繳納43.88,報表提示是43.87

海老師 解答

2020-07-21 11:35

你的分錄是 借 管理費用-稅金 43.87貸 銀行存款 43.87 是嗎?

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-21 14:35

借:管理費用-稅金43.88 貸:現(xiàn)金43.88

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-21 14:37

開始填寫報表的時候沒出現(xiàn)問題,現(xiàn)在管片來電話說是顯示-0.01,就是多繳了一分,讓改寫報表,但是反算一改利潤就增加了0.15

海老師 解答

2020-07-21 14:43

你修改的是幾月份的報表呢?

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-21 14:46

2019年的年報1-12月份

海老師 解答

2020-07-21 14:53

你的繳納分錄應(yīng)該是要做到你今年的里面  不存在是去改去年的報表 如果你是匯算清繳你5月份做了年報要繳納企業(yè)所得稅   分錄是 借 以前年度損益調(diào)整-所得稅費用  43.87  貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 43.87   借 利潤分配-未分配利潤 43.87貸 以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 43.87   然后你繳納多繳納了  借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 43.88  貸 現(xiàn)金 43.88   然后你做一筆  借 營業(yè)外支出 0.01   貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 0.01  你的賬就平了哦

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-21 22:14

老師:我開始沒計提所得稅,只是直接走了借:管理費用43.88貸:現(xiàn)金43.88這樣我應(yīng)該怎么調(diào)整?

海老師 解答

2020-07-22 08:57

學(xué)員您好 您的這個分錄是做到了今年把?

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學(xué)員您好,您是一般納稅人還是小規(guī)模呢?您是應(yīng)交稅費-增值稅賬面比您的納稅申報表少一分是嗎?
2020-07-21 09:58:20
同學(xué),你好,彌補虧損不需要做賬務(wù)處理
2020-06-03 22:10:09
你好,這2個的計算方法應(yīng)該是一樣的,所以填的人數(shù)也是一樣的。
2018-05-24 16:49:01
您好!第一個是年報,第二個之前叫年審,現(xiàn)在叫公示。
2016-05-17 10:29:42
你好,你這里的企業(yè)年報是指匯算清繳年度申報,還是營業(yè)執(zhí)照年度報告公示的意思呢?
2020-05-29 14:47:56
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