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送心意

劉詩

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-22 15:23

你好!收到貨款:借:銀行存款 50 貸:預(yù)收賬款 50,開票后,借:預(yù)收賬款 25  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25  ,下個(gè)月再開票,也是:借:預(yù)收賬款 25  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25 ,應(yīng)交稅費(fèi)我就不寫了哈。

Lydia 追問

2020-07-22 15:25

明白了,預(yù)收就是已經(jīng)收款了,不能用應(yīng)收了,對(duì)吧

劉詩 解答

2020-07-22 15:25

其實(shí),你也可以用應(yīng)收,貸方應(yīng)收,等于預(yù)收,性質(zhì)一樣的,對(duì)吧?反正最終肯定是抹平的。

Lydia 追問

2020-07-22 15:27

那報(bào)稅時(shí)怎么報(bào)呢,款到了,發(fā)票沒開那么多

劉詩 解答

2020-07-22 15:29

就報(bào)25哈,沒事,也不是說收款了就一定要報(bào)稅。

Lydia 追問

2020-07-22 15:31

好的謝謝

劉詩 解答

2020-07-22 15:32

實(shí)務(wù)中,稅務(wù)基本還是根據(jù)發(fā)票來的,所以沒事,你就按照發(fā)票來申報(bào)就行了。

Lydia 追問

2020-07-22 15:32

謝謝老師

劉詩 解答

2020-07-22 15:33

很高興能幫到你哈,煩請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng)哦,謝謝

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具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
您好 做一份跟3月份相同的紅字分錄 然后根據(jù) 開具的發(fā)票做一份藍(lán)字分錄
2019-07-02 13:55:53
不用交增值稅嗎,這筆分錄沒有增值稅的數(shù)據(jù)
2017-08-24 09:45:44
暫不處理,待收款或者收款時(shí)借銀行 (庫存) 貸應(yīng)收
2019-06-25 11:30:09
借銀行存款、財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
2021-09-13 16:07:38
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