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無語的黃蜂
于2016-07-07 19:35 發(fā)布 ??621次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-07-07 19:37
借原材料100 貸庫存現(xiàn)金100
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請問施工單位,支付材料款時,收發(fā)票是102元,實際支付是100元,該怎樣賬務處理?
答: 借原材料100 貸庫存現(xiàn)金100
老師你您好,貨到,發(fā)票到,需要掛應付材料款,這個賬務處理的時候,公司該辦理怎樣的手續(xù),需不需要填寫什么單據(jù)。
答: 你好,附入庫單發(fā)票即可
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好吳老師付原材料款時多打了,他們把多打款退回來了怎么賬務處理
答: 您好。到付的那部分,可以作為其他應收款 ,退回來沖掉其他應收款就可以了。
7月份采購一批原材料,發(fā)票已到進行了賬務處理,8月份發(fā)現(xiàn)票頭錯誤退回重新開,3號對方重新開具,在8月份怎么進行錯賬更正,附那些單據(jù)???
討論
如果我暫估的原材料和之后回來的發(fā)票一致,可以不做紅沖的賬務處理么?
老師,我想問下,我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有的是一套的,里面有兩三個品種,其中有一兩種我們自己生產(chǎn)的,還有一種外面去找人生產(chǎn)的,他們自己購材料自己生產(chǎn),然后拿回我們這邊一起發(fā)出去,發(fā)票是我們開的,那我們這邊和他之間該如何進行賬務處理?沒有走代加工流程
關于已付未收到發(fā)票但已入相關賬目,次月后才分次收到發(fā)票的賬務處理。不是原材料。是外購采購設備,已付第一期,發(fā)票開了全額。剩下分期支付。
現(xiàn)在我們公司有個股東有原材料,想用這批原材料入股,可是這些原材料也沒發(fā)票,是他之前零零散散買的,可是大家都同意估價10萬塊,這樣得怎么賬務處理呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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