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回憶的沙漏
于2020-07-23 15:29 發(fā)布 ??3284次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2020-07-23 15:32
應該給的返利借:應收賬款 貸:主營業(yè)務成本 沖減庫存商品結轉的主營業(yè)務成本的抵扣你們后期應當付的錢借:應付賬款 貸:應收賬款
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在結算并支付本月貨款時,供應商直接用上一年度的返點抵扣本貨款,這種情怎么做分錄?
答: 你好? ? ?是直接貨返還是現金返利 來支付抵減??
發(fā)生退貨的貨款供應商沒有退回,直接用于抵扣貨款,怎么做分錄
答: 借:原材料 負數 貸:應付賬款 負數 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 正數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
退貨給供應商,供應商應該退回的錢從下次貨款中抵扣,怎么做分錄
答: 你好!退貨開發(fā)票了嗎?下次還是同樣貨物嗎?正規(guī)的應該是開紅字退貨發(fā)票沖減應付賬款
采購的時候2萬金幣可以抵扣供應商的貨款,怎么做分錄
討論
老師你好,供應商給我們的返利直接抵扣貨款怎么做分錄
跟供應商抵扣同樣價錢的貨款,怎么寫分錄,是否涉及稅
跟供應商抵扣同樣價錢的貨款,怎么寫分錄
收到供貨商返利抵扣貨款,分錄怎樣做
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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