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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-07-23 16:23

您好
借:管理費用--勞保費
     應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額
    貸:銀行存款等

Wiliam 追問

2020-07-23 16:24

不是車間員工,只是公司為了統(tǒng)一著裝

Wiliam 追問

2020-07-23 16:25

而且為什么要交增值稅呢?

張艷老師 解答

2020-07-23 16:26

這個不是要繳納增值稅,是公司購買工作服的進項稅額可以抵扣的。

Wiliam 追問

2020-07-23 16:27

小規(guī)模納稅人

Wiliam 追問

2020-07-23 16:27

開的普票

張艷老師 解答

2020-07-23 16:29

普票的話,是不能抵扣的。
分錄就是
借:管理費用--勞保費

   貸:銀行存款等

Wiliam 追問

2020-07-23 16:33

我想問一下,為什么不計入福利費呢

張艷老師 解答

2020-07-23 16:36

這個是要計入勞保費科目核算的,而且可以全額所得稅稅前扣除,計入福利費的話,稅前扣除會有限額標(biāo)準(zhǔn)的。

Wiliam 追問

2020-07-23 16:39

哦哦,謝謝

張艷老師 解答

2020-07-23 16:40

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!

Wiliam 追問

2020-07-23 16:41

老師,還問你一個問題,就是團建費怎么寫分錄呢

張艷老師 解答

2020-07-23 16:42

如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因為單獨進行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解!!

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相關(guān)問題討論
借管理費用福利費 貸銀行存款或應(yīng)付賬款。
2021-10-14 17:25:57
你好,這個是發(fā)給員工個人了么?
2020-07-19 13:09:35
你好 計入周轉(zhuǎn)材料科目 借周轉(zhuǎn)材料 貸銀行存款
2019-05-06 15:52:03
借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款
2017-05-22 09:16:09
你好!這個建議先計入預(yù)付賬款。收到東西計入管理費用-工具費/勞保費等
2019-05-08 11:47:41
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