老師,你好,我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的,現(xiàn)收到客 問(wèn)
你好,你本身是給對(duì)方提供了什么服務(wù)?你的這個(gè)技術(shù)服務(wù)是誰(shuí)提供的?是你們公司的員工嗎? 答
你好,a公司2024年1月成立的,截至到目前,沒(méi)有發(fā)生過(guò) 問(wèn)
你好,可以的。可以入開辦費(fèi)。 答
老師好,工地上購(gòu)集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施,會(huì)計(jì)分錄怎樣 問(wèn)
借:工程施工 貸:銀行存款 答
沒(méi)有發(fā)票零星支付500以下的可以對(duì)公支付嗎 問(wèn)
必須要發(fā)票才能稅前扣除 答
為什么安裝費(fèi)用按照80%計(jì)算增值稅,已經(jīng)安裝完成了 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額摘要都寫月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
答: 你好! 對(duì)的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)?? 進(jìn)項(xiàng)稅額就是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是嗎
答: 同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒(méi)有這樣要求。
老師..進(jìn)項(xiàng)稅額250.銷項(xiàng)稅額64..結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)..分錄是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有三個(gè)項(xiàng)目,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)要分項(xiàng)目核算嗎?
我給別人開的發(fā)票上的稅額是我的銷項(xiàng)稅額嘛,我買材料收到的發(fā)票上的稅額是我的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,兩者的差額是我的應(yīng)交稅費(fèi)么


張張 追問(wèn)
2020-07-24 19:31
郭老師 解答
2020-07-24 19:33
張張 追問(wèn)
2020-07-24 19:37
郭老師 解答
2020-07-24 19:38
張張 追問(wèn)
2020-07-24 19:40
郭老師 解答
2020-07-24 19:45