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送心意

立紅老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-26 16:18

你好,就是應(yīng)交增值稅=含稅價(jià)款/(1加上3%)*2%,

小鎮(zhèn)姑娘 追問

2020-07-26 16:21

剩下的1%,怎么處理?

立紅老師 解答

2020-07-26 16:27

你好,在申報(bào)時(shí)填加計(jì)扣除申報(bào)表。

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征收率:3% 應(yīng)納稅額計(jì)算: 應(yīng)納稅額=不含稅收入×征收率 不含稅收入=含稅收入÷(1+征收率)
2015-08-10 11:54:31
你好你的問題是什么?
2024-01-13 15:29:24
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
您好,同學(xué),請稍等下
2023-09-12 21:34:20
你好,可以參考這個(gè)的
2023-09-12 21:39:23
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