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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-07-27 10:46

你好,借管理費用-辦公費   貸銀行存款         然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)  借管理費用-辦公費  負(fù)數(shù)金額

小玉 追問

2020-07-27 10:55

月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎減免稅額

徐阿富老師 解答

2020-07-27 10:57

你好,要轉(zhuǎn)減免稅額的,和其他子目一起轉(zhuǎn)到未交增值稅

小玉 追問

2020-07-27 14:27

老師,能直接記到未交增值稅嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-27 14:28

你好,不能,有規(guī)定按照規(guī)定來吧,直接計入未交直接看不出減免稅額

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相關(guān)問題討論
發(fā)生的時候,借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后抵減的時候,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費用。
2018-11-16 11:04:38
你好 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅額)借管理費用 負(fù)數(shù)
2020-02-24 15:13:15
你好,借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借管理費用-辦公費 負(fù)數(shù)金額
2020-07-27 10:46:08
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用
2018-01-11 15:54:13
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-06-01 15:02:21
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