老師 我們這個月去大廳調(diào)減了24年12月個稅申報 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長期掛著會有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費,發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學(xué),你好 改賬就要改報表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費用計提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費用或者生產(chǎn)成本 貸專項儲備 答
跨月的銷項發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會計分錄怎么做呢 問
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤- 應(yīng)交稅費- 答

以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元?是什么原因?2021年暫估成本,420074.04元2022年沖減暫估成本420074.04元?發(fā)票沒收到,車到了,
答: 你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元 是因為以前年度損益調(diào)整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現(xiàn) 直接出現(xiàn)在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個數(shù) 要是想達(dá)到一致 您需要改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù) 調(diào)整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的分錄科目的項目 比如要是應(yīng)付賬款 就是該期初的應(yīng)付賬款
師,如果做以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平了,這是為什么呢
答: 你好,因為以前年度損益調(diào)整,它影響未分配利潤,卻不影響你本年的利潤。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用了以前年度損益調(diào)整科目 報所得稅時利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對,提交不了,怎么辦
答: 你好你做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)科目做啥, 調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不對,應(yīng)該如何調(diào)整報表?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)-期初數(shù)+以前年度損益調(diào)整 等于利潤表的凈利潤這樣可以嗎?
第一次用以前年度損益調(diào)整調(diào)2019年企業(yè)年報所得稅,可是生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表差額是2715.12,這個是怎么回事呢?
老師好:去年記錯的一筆費用,今年調(diào)整走以前年度損益調(diào)整科目了,發(fā)現(xiàn)利潤表的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤不一致了,這樣的會計處理有問題嗎?


面朝大海,春暖花開 追問
2020-07-29 09:24
江老師 解答
2020-07-29 09:25