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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-07-11 11:52

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付利息嘛?

勞拉、小時光 追問

2016-07-11 12:32

已付的要結(jié)轉(zhuǎn)?

勞拉、小時光 追問

2016-07-11 12:36

已付的結(jié)轉(zhuǎn)在貸方?

曉海老師 解答

2016-07-11 09:46

借:其他應(yīng)收款  貸:銀行存款

曉海老師 解答

2016-07-11 12:31

你好!未付款不用結(jié)轉(zhuǎn).

曉海老師 解答

2016-07-11 12:46

你好!計提當(dāng)月應(yīng)該已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

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相關(guān)問題討論
借管理費用-職工教育經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2020-06-30 09:08:26
你好 需要安裝的設(shè)備 先計入在建工程 完工做借固定資產(chǎn)貸在建工程 折舊借管理費用等貸累計折舊即可
2019-08-07 15:02:08
將原分錄予以沖紅處理就可以的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-11 10:51:31
這個設(shè)備在上一個業(yè)務(wù)中,是計入哪個科目核算的,是庫存商品嗎?還是?
2019-10-14 19:52:22
是什么用途?自己用的,做固定資產(chǎn),銷售用的,做庫存商品
2019-01-11 13:40:22
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