老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開(kāi)票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入什么科目呢?? 問(wèn)
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 答

跨了年的其他應(yīng)收款,做成了其他應(yīng)付,要不要用以前年度損益調(diào)整科目了,現(xiàn)在紅沖做一張正確的行不
答: 你好,不用,直接做更正就可以了
木木老師您好,2018年度預(yù)提的項(xiàng)目成本費(fèi)用,在2019年做賬時(shí),原紅字分錄沖,再根據(jù)實(shí)際發(fā)生額做一筆藍(lán)字分錄,這樣不通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,方便賬目沖減的清晰度,這樣做賬可以嗎?例如2018年度,借:銷售費(fèi)用300,貸其他應(yīng)付款/暫估項(xiàng)目費(fèi)用300,2019年實(shí)際發(fā)生400,借:銷售費(fèi)用-300貸:其他應(yīng)付款/暫估項(xiàng)目費(fèi)用-300,藍(lán)字分錄借:銷售費(fèi)用400,貸:銀行存款400
答: 你這樣沖的話,你這就影響了19年的銷售費(fèi)用了喲,相當(dāng) 于18年的費(fèi)用影響了19年的利潤(rùn)了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯繳清算時(shí),調(diào)了一筆往來(lái)款,分錄借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn),借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配,本年度多預(yù)繳了企稅,剩下的分錄怎么寫?
答: 你好,你是一季度預(yù)繳交多了嗎


跳探戈的螞蟻 追問(wèn)
2020-07-30 11:33
蔣飛老師 解答
2020-07-30 11:36