老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

老師,請問上月借銀行存款貸方其他業(yè)務(wù)收入,這個月發(fā)現(xiàn)應(yīng)入主營業(yè)務(wù)收入,是借其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸方主營業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 你好 是的,調(diào)整分錄是 借:其他業(yè)務(wù)收入 帶:主營業(yè)務(wù)收入
沖無票收入 借:應(yīng)收賬款-880320貸:主營業(yè)務(wù)收入-880320 借:庫存現(xiàn)金-8008 貸:主營業(yè)務(wù)收入-8008 借:銀行存款-63336 貸:主營業(yè)務(wù)收入-63336我上個月做的是正數(shù),這個月做負(fù)數(shù)對嗎
答: 你好 是的 這個做上月的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
顧客退款怎么做分錄?借銀行存款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) ?
答: 你好,沒錯,會計分錄就是這么做的。


會計學(xué)堂 追問
2020-07-30 11:22
會計學(xué)堂 追問
2020-07-30 11:31
樸老師 解答
2020-07-30 11:44