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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-07-11 16:18

5月開的是地稅發(fā)票哦,也可以和六月增值稅票一起申報嗎?那4月開的地稅呢?這個還要申報嗎

黃老師 解答

2016-07-11 16:12

5月份后才營改增,把5月份與6月份開具的不含稅銷售額累計數(shù)申報季度增值稅

黃老師 解答

2016-07-11 16:30

你好,是的,4月份還是地稅申報的吧,這樣就不需要累計進(jìn)去

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您好,如果只開了普票,沒有超過30萬,那么把不含稅收入填在第9? 第10欄就好,下面系統(tǒng)自動顯示 的增值稅是按3%來計算的,這個不影響,最終增值稅應(yīng)納稅額為0
2021-01-08 13:21:36
同學(xué)您好! 答:就按1%的稅率填到相應(yīng)的欄內(nèi),報稅系統(tǒng)會自動核對,核對不通過會有提示。按提示修改就可以。
2021-01-08 12:53:39
5月份后才營改增,把5月份與6月份開具的不含稅銷售額累計數(shù)申報季度增值稅
2016-07-11 16:12:10
你好,不免了,全額交稅
2020-04-05 11:11:20
你好,你是指做虧損,還是收入按0
2018-07-03 17:07:09
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