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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-31 07:04

您好 借 本年利潤 1500 貸 利潤分配-未分配利潤 1500

唐頓莊園0 追問

2020-07-31 07:15

那另外本年利潤的500結(jié)轉(zhuǎn)去哪里呢

bamboo老師 解答

2020-07-31 07:17

500 計(jì)提的所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后 本年利潤就只有1500了啊

唐頓莊園0 追問

2020-07-31 07:22

計(jì)提所得稅費(fèi)用,不應(yīng)該是  借:所得稅費(fèi)用500   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅500,這一筆分錄并沒有使本年利潤減少呀

唐頓莊園0 追問

2020-07-31 07:24

我明白了,老師

bamboo老師 解答

2020-07-31 07:35

借:本年利潤 500
貸:所得稅費(fèi)用 500

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相關(guān)問題討論
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目,是到每年年末最后一筆分錄的。
2018-10-11 15:02:45
你好,不用再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了。
2019-02-20 14:16:46
你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計(jì)提,然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
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