
老師,如果本月暫估入庫,下月需要沖減暫估,銷售需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣庫存就是負(fù)數(shù)了?怎么辦?
答: 之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本紅沖的時候也得紅沖
剛才做暫估入庫其中還有一個問題需要請教,結(jié)轉(zhuǎn)成本不是拿先暫估入庫的庫存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn),等貨到了沖暫估的時候不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那如果暫估時候的庫存數(shù)字比以后實際到貨的數(shù)字大或者小,那這個先拿暫估入庫這個庫存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的不是多轉(zhuǎn)成本或者少轉(zhuǎn)成本,那這個多轉(zhuǎn)和少轉(zhuǎn)的成本怎么處理。
答: 你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不做調(diào)整的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們是精品茶葉 代包裝那種 包裝要入庫存嗎 在結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好 是的 需要入庫存商品 發(fā)生了銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

