老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔颍瑫汗肋^原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問
您好, 這個(gè)沒有限制,都需要申報(bào) 答

老師想問下,供應(yīng)商給的返點(diǎn) 直接沖抵了我們的貨款 要怎么做賬啊
答: 屬于平銷返利,沖減你們的購(gòu)貨成本。
供應(yīng)商這次返利直接沖抵下次貨款,我該怎么做賬?
答: 借:庫(kù)存商品 (正數(shù)存貨不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)(供應(yīng)商開來發(fā)票的合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款—B公司 (扣除返利后要付給對(duì)方的合計(jì)金額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (負(fù)數(shù)發(fā)票部分不含稅金額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,供應(yīng)商返利抵貨款,怎么做賬
答: 你好 是哪種形式的返利 現(xiàn)金形式的頂 貨款嗎 ?

