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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-03 11:22

你好        你們有發(fā)票了 就不能直接做其他應付款的.     你收到發(fā)票要做賬的      相當于是你們接受虛開發(fā)票在弄的  實際你們與對方開票方是沒有業(yè)務的

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相關問題討論
你好,當時的分錄是怎么做的?借管理費用貸其他應付款嗎?
2021-12-09 10:35:23
你好,這個錢你們是不會給對方了是吧?
2020-07-25 11:09:11
你好,具體是預收還是其他應付款呢
2019-06-17 15:49:12
為什么不開發(fā)票?如果是收入不開發(fā)票就要做成無票收入
2019-01-07 10:44:30
你好,這部分80萬是屬于公司的收入的情況,就應該記入到收入, 如果只是還未付給商戶的款,可以不用處理
2018-11-09 16:52:02
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