請(qǐng)問一下就是上個(gè)月和供應(yīng)商對(duì)數(shù)的時(shí)候,供應(yīng)商弄錯(cuò)價(jià)格了,我也做完賬了,然后這個(gè)月需要沖回,我的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用 (負(fù)數(shù)) 庫存商品 (正數(shù)),然后付款的時(shí)候,借:應(yīng)付賬款 庫存商品(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款 ,這樣可以嗎?
gyeommi
于2020-08-03 14:38 發(fā)布 ??957次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-08-03 14:39
你上個(gè)月怎么做分錄的 這樣好判斷你的賬務(wù)是否正確 你紅沖是因?yàn)槎嗔隋X還是少了錢
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您好!借管理費(fèi)用-貸預(yù)付賬款
2022-10-25 20:18:20

你好;? ?借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備;? 借壞賬準(zhǔn)備貸 應(yīng)收賬款 ;? ?如果? 你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則; 直接叢; 借 管理費(fèi)用貸應(yīng)收賬款? ?
2022-09-05 15:12:04

您好
借 銀行存款 借方藍(lán)字
借 管理費(fèi)用 借方紅字
2022-03-30 19:57:13

借管理費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)是計(jì)提
支付,借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。
2020-08-30 16:10:36

你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用,就和單位部分一樣做
2020-05-03 16:19:36
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gyeommi 追問
2020-08-03 14:49
meizi老師 解答
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