老師,2019年有13萬(wàn)全部掛其他應(yīng)收款-A公司,沒(méi)有先預(yù)計(jì)費(fèi)用,2019年賬面有2萬(wàn)的凈利潤(rùn),并在2020年6月才補(bǔ)計(jì)提2019年的法定盈余公積。2020年7月份,這13萬(wàn)的費(fèi)用發(fā)票突然回來(lái)入賬了,這樣的發(fā)票屬于跨期發(fā)票,入賬為:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)13萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款-XX 13萬(wàn)。同時(shí)法定盈余公積如何處理呢?又是2020年6月才補(bǔ)計(jì)提的,難不成8月份的賬面直接沖銷掉2020年6月補(bǔ)計(jì)提的法定盈余公積嗎?
虛心的荔枝
于2020-08-03 20:16 發(fā)布 ??732次瀏覽
- 送心意
陳詩(shī)晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-08-03 21:25
你好,同學(xué)。
你這里現(xiàn)在補(bǔ)了相關(guān)的利潤(rùn),那么同時(shí)要按總利潤(rùn)10%提取盈余公積處理。
你這是沖之前年度的盈余公積的。
借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 13-1.3
盈余公積 1.3
貸 其他應(yīng)收款 13
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你好,同學(xué)。
你這里現(xiàn)在補(bǔ)了相關(guān)的利潤(rùn),那么同時(shí)要按總利潤(rùn)10%提取盈余公積處理。
你這是沖之前年度的盈余公積的。
借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 13-1.3
盈余公積 1.3
貸 其他應(yīng)收款 13
2020-08-03 21:25:53

第一個(gè)問(wèn)題:可以按次月報(bào)銷處理。
直接作為次月的費(fèi)用入賬處理。
2020-07-01 12:11:54

1、收到發(fā)票是先沖預(yù)提:金額以負(fù)數(shù)體現(xiàn)
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估
2、報(bào)銷:
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2018-12-30 18:29:35

您好。
您說(shuō)得很對(duì)哦,是這樣的。
2021-08-12 08:14:30

應(yīng)收票據(jù)計(jì)提利息的會(huì)計(jì)分錄是:
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
2019-10-08 14:42:51
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