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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-08-04 15:25

你好
分錄可以這么做的

2018 追問

2020-08-04 15:29

因?yàn)椴幌矚g紅字這樣好看,只要不錯(cuò)就行

郭老師 解答

2020-08-04 15:29

你好
可以的
如果軟件做賬借稅金及附加負(fù)數(shù)

2018 追問

2020-08-04 15:51

比如6月計(jì)提印花稅89(多計(jì)提了9),但7月實(shí)繳6月份的印花稅80,卻沒有多交!

郭老師 解答

2020-08-04 15:53

借稅金及附加-9借應(yīng)交稅費(fèi)9

2018 追問

2020-08-04 15:56

7月做賬時(shí)把多計(jì)提的沖回,稅金及附加時(shí)余額上面顯示-9,計(jì)提7印花稅99,借:稅金及附加-印花稅99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅99,軟件上的稅金及附加-印花稅余額為90,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅余額為99這怎么回事?

2018 追問

2020-08-04 16:01

財(cái)務(wù)軟件,沖會6月份多計(jì)提的印花稅借:稅金及附加-印花稅-9借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅9這樣余額就對吧?

2018 追問

2020-08-04 16:04

那要是這樣的話:余額是相等但下月繳納印花稅時(shí),實(shí)交金額和賬上余額就對不上了?。∮囝~顯示90,可實(shí)交金額為99,怎么辦?

郭老師 解答

2020-08-04 16:09

你把稅金及附加放到借方負(fù)數(shù)
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

2018 追問

2020-08-04 16:28

不用先轉(zhuǎn)本年利潤,等計(jì)提過本月的印花稅后月末再一并轉(zhuǎn)本年利潤,對嗎?

郭老師 解答

2020-08-04 16:36

是的
月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)的

2018 追問

2020-08-04 16:37

本月賬做完之后,如果檢查無誤,就直接點(diǎn)擊“過賬”,它會自動結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?

郭老師 解答

2020-08-04 16:38

你好
是的
自動結(jié)轉(zhuǎn)的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 對的 這樣做就可以
2021-09-16 08:14:32
你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納做這個(gè)分錄 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
2019-10-05 11:45:01
您好,按月繳納的印花稅可以計(jì)提。
2018-12-21 08:35:51
你好,是的,是的
2017-05-08 17:13:16
是稅金及附加;現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了,改為稅金及附加了,你的分錄是正確的
2017-11-28 08:53:58
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