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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-08-04 15:59

你好,借應交稅費-未交增值稅2000 貸應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)2000

那些年 追問

2020-08-04 16:03

不太明白,是:
 借: 應交稅費_應交增值稅(銷項稅額) 1000        
      交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)2000
貸:應交稅費_應交增值稅(進項稅額) 3000
  借  :應交稅費-未交增值稅2000
    貸  :應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)2000

小云老師 解答

2020-08-04 16:08

進項銷項月底不用結轉,可以年底一起轉到轉出未交增值稅,月底只要把差額轉了就行了

那些年 追問

2020-08-04 16:11

那就是有收收入的時候,做下銷項      有費用發(fā)生的時候,做下進項,然后,就不需要結賬做賬了是嗎?

小云老師 解答

2020-08-04 16:23

同學,不是不用做,月底的分錄我第一個回復就已經(jīng)給你寫了呀

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相關問題討論
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
如果是月末計算需要交納增值稅的話,上面兩個結轉增值稅的分錄都要做的。 如果月末計算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
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