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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-13 12:12

老師想問(wèn)我六月開(kāi)出的票到七月紅字的,又怎么做,六月按正常的做了

宋生老師 解答

2016-07-13 12:00

您好!您可以先做借 銀行存款,貸 預(yù)收賬款。然后借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等

宋生老師 解答

2016-07-13 19:42

您好!7月紅字發(fā)票就做負(fù)數(shù)就可以了。分錄跟6月份一樣,只是數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)。

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您好!您可以先做借 銀行存款,貸 預(yù)收賬款。然后借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等
2016-07-13 12:00:48
你好? ? 預(yù)收賬款 是你們 負(fù)債類科目? 貸方表示你們欠別人的錢(qián) ;這個(gè)只是定金? 對(duì)于你公司來(lái)說(shuō) 雖然銀行存款增加了。 但是你們還沒(méi)有提供服務(wù)給對(duì)方? 那么就是預(yù)收賬款貸方 表示? ?欠別人的??
2021-05-11 13:19:29
您好!這個(gè)看您是不是已經(jīng)跟對(duì)方結(jié)算了。如果還沒(méi)有結(jié)算就計(jì)入預(yù)收。已經(jīng)結(jié)算了計(jì)入應(yīng)收。
2016-07-25 16:44:22
直接做銀行存款。祝您工作愉快!
2019-12-25 15:37:21
你好,如果銷售,收款是同步的,你借方可以通過(guò)銀行存款 如果有時(shí)間差,借方需要通過(guò)應(yīng)收賬款科目核算的
2017-12-11 11:36:44
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