
歷年應(yīng)交稅金銷項和進項沒有處理,都有余額,現(xiàn)在怎么處理,怎樣把賬務(wù)處理平?
答: 這個可以做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 將相關(guān)的明細科目結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再從“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目
應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅費費期末為負(fù)數(shù) 原因是上年度有進項轉(zhuǎn)出,當(dāng)時沒有做賬務(wù)處理這個該怎么調(diào)呢
答: 什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我這個月只有進項沒有銷項,我的報表上應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),這樣放著就行還是需要做賬務(wù)處理,
答: 你好,可以把它重分類到其他流動資產(chǎn)。


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2020-08-04 19:16
江老師 解答
2020-08-05 08:25
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2020-08-05 08:35
江老師 解答
2020-08-05 08:43