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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-08-04 20:46

你是什么意思,哪里交的錢多了,你圖一,應(yīng)交稅費(fèi)在借方,表示 減少了應(yīng)交的稅。

陳詩晗老師 解答

2020-08-04 20:50

你 你這里是借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅,你這圖片里。借方表示減少呢

陳詩晗老師 解答

2020-08-04 21:23

1,是的,貨架上的售價(jià)都是含稅的
2,可以這樣理解
減少稅,這是基于可以抵扣的前提下,如果不抵扣,就沒有抵稅效果

陳詩晗老師 解答

2020-08-05 08:15

是的,可以這樣理解的。

zuj6kr 追問

2020-08-04 20:50

貸方那不是6780嘛?

zuj6kr 追問

2020-08-04 21:11

先抱歉老師 我是小白跟不是內(nèi)地人 對(duì)增值稅發(fā)票那些不太懂 假設(shè) 我買了1個(gè)東西價(jià)值$100 稅是10% 那就是我要給$110了 但因?yàn)槠匠T趦?nèi)地買東西(一般超市什麼的)貨架上面的價(jià)錢是含稅了的吧? 所以我看圖一的感覺就是 東西是60 000(含稅了<---我感覺)   (那1000是例題裡的運(yùn)費(fèi)項(xiàng))  但為了開增值稅發(fā)票?就多付了7800?然後等後來繳稅的季度?再進(jìn)行抵扣?象原本要交10 000的稅就可以10 000-7800了?但如果是該季度本來就達(dá)不到最低要繳的程度呢?那這7800不就不能抵扣了?

zuj6kr 追問

2020-08-04 21:32

那是不是那東西原本就是賣$67 800 而不是本來就賣60 000  開了增值稅發(fā)票就只是把稅費(fèi)拆出來給你看 貨品價(jià)值60 000 稅費(fèi)7800這樣?而到了稅季 如果我要繳稅 就可以少繳7800了 這樣? 原本交10 000-7800=2200 ?那7800就當(dāng)做是提前交稅的感覺?

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相關(guān)問題討論
您好!小規(guī)模是不允許抵扣的。要一般納稅人才行。
2016-03-16 13:47:11
同學(xué)你好,舉個(gè)列子,收入1000,成本400,利潤(rùn)600,400成本有發(fā)票,可以稅前抵扣,這里是指所得稅,如果成本400李有100沒有發(fā)票,不能稅前扣除,成本調(diào)減100是300,利潤(rùn)調(diào)增100變成700,就這個(gè)意思,
2022-04-16 07:25:38
你好,補(bǔ)開的是不可以的
2021-12-11 11:16:54
我們公司每個(gè)月都要買東西到敬老院去看望老人,那這個(gè)可以稅前抵扣
2017-06-19 16:54:44
你好 這個(gè)要是屬于公益性捐贈(zèng) 通過公益性組織捐贈(zèng)的 可以按利潤(rùn)的12%稅前扣除的 直接捐贈(zèng)是不可以稅前扣除的
2019-08-26 14:52:55
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