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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-05 15:19

你好 沒有收入的 話匯算招待費是全額調增處理的   你這個50%是啥意思      是符合小微的按5%嗎

自然的小鴿子 追問

2020-08-05 15:23

我們是小微企業(yè)對年應繳稅收入額超出100萬元但不超過300萬元的部分,減征50%計入應繳稅收入額,按20%的征收率繳納所得稅。那就是我這么算的對吧
業(yè)務招待費很多我怎么合理的記賬呢

自然的小鴿子 追問

2020-08-05 15:26

我們季報的時候需要調增嗎

meizi老師 解答

2020-08-05 15:29

你好 按實際發(fā)生來做賬 只是匯算有扣除標準 。       匯算才調整。 季度不調的

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相關問題討論
為什么業(yè)務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
2015-10-15 14:02:24
你好,業(yè)務招待費的稅收金額是營業(yè)收入的千分之五和發(fā)生額的60%雙線從低,和是否虧損無關系。
2020-05-18 10:44:30
你好,你們是籌建期嗎?
2020-05-08 09:37:13
你好 一般不是會告訴的 ,要自己記一下
2020-04-06 14:01:32
是的,這個28萬的業(yè)務招待費要全額調增去繳企業(yè)所得稅
2020-03-25 16:23:49
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