APP下載
Z..
于2020-08-05 17:22 發(fā)布 ??2474次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-08-05 17:22
您好,原來計提的分錄不變,金額用負數(shù),金額就是多計提的金額
Z.. 追問
2020-08-05 17:24
那如果2019年也有多計提的也是這樣嗎?
玲老師 解答
2020-08-05 17:25
以前年度的把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整就可以
2020-08-05 17:26
是做到2019年還是2020年
2020-08-05 17:27
您好,2020年發(fā)現(xiàn)19年的錯誤,這筆更正的分錄做在2020年
2020-08-05 17:28
那調(diào)整的分錄是什么呢
2020-08-05 17:30
你好,你把原來的分錄發(fā)來,我看一下
2020-08-05 17:35
計提時:借:管理費用-職工工資 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放:借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
2020-08-05 17:36
借應付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費,應交企業(yè)所得稅借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2020-08-05 17:40
怎么還要現(xiàn)金,實際他是沒有現(xiàn)金的支出和收入啊,只是賬上多計提了,導致應付職工薪酬有貸方余額
2020-08-05 17:47
因為您頓地題了,然后而且發(fā)放了,所以現(xiàn)在做紅沖的分錄,您看第一筆分錄就是紅沖的
2020-08-05 17:48
因為您前面計提了,然后而且發(fā)放了,所以現(xiàn)在做紅沖的分錄,您看第一筆分錄就是紅沖的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
你好,老師,請問一下我可不可以每月計提工資時,就算多計提了我不沖銷,遺留到下個月呢
答: 您好 可以多計提的工資不沖銷 留到下個月少計提
2021年多計提工資,今年要沖銷帳務上怎么處理
答: 您好,如果你是小企業(yè)會計準則的話,你可以借應付職工薪酬-職工工資,貸利潤分配-未分配利潤。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沖銷以前的計提工資需要什么附件嗎?
答: 你好,就是之前計提工資分錄的復印件
因為之前做的就是計提的工資,以前的幾月都沒有付,怎么沖銷呢 賬上暫時沒有錢
討論
老師,請問下公司工資為什么當月要沖銷上月的計提數(shù),然后又重新在當月計提一筆呢
老師多計提的工資要沖銷,用什么做附件?
請問老師:7月多計提了工資,怎樣做沖銷?是直接全部做沖銷再重新計提嗎
上個月計提這個月有暫押工資,沖銷上個月計提的工資時還用沖銷暫押的工資嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
Z.. 追問
2020-08-05 17:24
玲老師 解答
2020-08-05 17:25
Z.. 追問
2020-08-05 17:26
玲老師 解答
2020-08-05 17:27
Z.. 追問
2020-08-05 17:28
玲老師 解答
2020-08-05 17:30
Z.. 追問
2020-08-05 17:35
玲老師 解答
2020-08-05 17:36
Z.. 追問
2020-08-05 17:40
玲老師 解答
2020-08-05 17:47
玲老師 解答
2020-08-05 17:48