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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-08-05 17:22

您好,原來計(jì)提的分錄不變,金額用負(fù)數(shù),金額就是多計(jì)提的金額

Z.. 追問

2020-08-05 17:24

那如果2019年也有多計(jì)提的也是這樣嗎?

玲老師 解答

2020-08-05 17:25

以前年度的把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整就可以

Z.. 追問

2020-08-05 17:26

是做到2019年還是2020年

玲老師 解答

2020-08-05 17:27

您好,2020年發(fā)現(xiàn)19年的錯(cuò)誤,這筆更正的分錄做在2020年

Z.. 追問

2020-08-05 17:28

那調(diào)整的分錄是什么呢

玲老師 解答

2020-08-05 17:30

你好,你把原來的分錄發(fā)來,我看一下

Z.. 追問

2020-08-05 17:35

計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用-職工工資      貸:應(yīng)付職工薪酬-工資      發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬-工資   貸:庫存現(xiàn)金

玲老師 解答

2020-08-05 17:36

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅
借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

Z.. 追問

2020-08-05 17:40

怎么還要現(xiàn)金,實(shí)際他是沒有現(xiàn)金的支出和收入啊,只是賬上多計(jì)提了,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬有貸方余額

玲老師 解答

2020-08-05 17:47

因?yàn)槟D地題了,然后而且發(fā)放了,所以現(xiàn)在做紅沖的分錄,您看第一筆分錄就是紅沖的

玲老師 解答

2020-08-05 17:48

因?yàn)槟懊嬗?jì)提了,然后而且發(fā)放了,所以現(xiàn)在做紅沖的分錄,您看第一筆分錄就是紅沖的

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相關(guān)問題討論
您好 可以多計(jì)提的工資不沖銷 留到下個(gè)月少計(jì)提
2019-06-04 16:16:40
你好,就是之前計(jì)提工資分錄的復(fù)印件
2017-12-15 10:41:20
您好,如果你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,你可以借應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸利潤分配-未分配利潤。
2022-03-21 15:27:07
你這個(gè)月可以吧多計(jì)提的反沖就可以
2021-10-29 09:54:22
你好 那這些工資不發(fā)放給員工了嗎?8月工資應(yīng)該正常發(fā)放的哦。
2019-09-23 18:23:12
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