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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-07-14 13:30

老師的意思是7月份的時候做計提哈繳納的分錄嗎?6月份已經(jīng)結(jié)賬了出了報表才知道要繳納多少企業(yè)所得睡,難不成又要反回去賬上重新做一筆計提的分錄?

余夢 追問

2016-07-14 15:34

老師,已經(jīng)出了報表知道了第二季度要繳納多少企業(yè)所得稅,可以按這個數(shù)返回賬上再做一筆計提的分錄嗎?會不會影響報表,不會影響稅前利潤總額吧,只會影響凈利潤對嗎?

黃老師 解答

2016-07-14 11:49

你好,是這樣子的,也可以在下月繳交時直接入所得稅費用,后面季度申報時,記得計提就可以了

黃老師 解答

2016-07-14 14:33

這個關(guān)系不是很大,年終12月份那個月計提記得計提就可以了

黃老師 解答

2016-07-14 15:38

是的,那能回去調(diào)整最好調(diào),可以計提所得稅,一般按利潤總額*25%

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應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好!這個是利潤總額的了
2021-10-09 10:51:02
你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報允許彌補之前的虧損嗎
2019-03-25 13:46:47
你好,利潤總額一所得稅費用=凈利潤,在交納企業(yè)所得稅時按利潤總額來繳的,
2019-07-09 14:57:30
你好,所得稅=利潤總額*所得稅稅率,而不是凈利潤*所得稅稅率 申報所得稅是根據(jù)利潤總額申報,而不是凈利潤
2019-10-23 11:35:40
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