有沒有稅費延期繳納申請資料模板發(fā)一個,謝謝 問
你們是因為什么原因要申請延期 答
老師好。我們老板朋友公司要破產(chǎn),有一筆工程尾款 問
你好,是的,就是這樣子操作。 答
老師好,公司有離職員工,如社保幾個月內(nèi)無法轉(zhuǎn)出,費 問
你好,這個計入營業(yè)外支出 答
請問轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓出資不實的股份受讓人不知情轉(zhuǎn)讓 問
你好,正常發(fā)起人是沒有責(zé)任的。 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答

老師您好,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表是怎么來填列的
答: “應(yīng)收賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項目內(nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
四季度資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款-186 年報調(diào)整到其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款為0 資產(chǎn)合計發(fā)生變動 能申報嗎
答: 你好,你要申報什么?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好。之前會計做的資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款沒有重分類,我從6月開始接手的,如果把其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款重分類了,那么現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 年初數(shù)的合計金額就和原來會計的不一樣了,這樣的話,那么我現(xiàn)在申報的財務(wù)報表是按原來會計的呢?還是可以重分類申報呢?謝謝
答: 您好,保持一貫性,前期沒有重分類的,現(xiàn)在也不用重分類。

