
請問公司需現(xiàn)錢,把收到的承兌抵押給承兌抵押公司,來收回現(xiàn)金,分錄怎么做,票據也收不回來了,其他應付款怎么辦
答: 你好,收到錢時借銀行存款 借財務費用(承兌面值和實際到賬的差額部分) 貸應收票據, 只有這樣才能平帳
老師麻煩給看看,這個第一個分錄我咋覺得是錯的呢?我覺得應該是:借:其他應付款貸:現(xiàn)金,
答: 第一筆是你們先收取員工的工作服押金,是公司收到現(xiàn)金,是借:現(xiàn)金 貸:其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
前期預提其他應付款,分錄是借:現(xiàn)金,貸:其他應付款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多提了,分錄該怎么處理
答: 借:現(xiàn)金,貸:其他應付款,你這是收到錢吧
老師請問,例如退押金之前分錄是借其他應付款—押金,貸現(xiàn)金。但是由于其他應付款設置輔助核算明細的,把付款部門搞錯了,請問怎么調賬呢?
老師你好,我是酒店內賬會計。每天收到押金時要做一筆分錄,借現(xiàn)金貸其他應付款,但收到押金是負數(shù)時分錄該怎么做?
請問跟公司跟法人借款分錄是:股東墊付資金 借:現(xiàn)金 貸:其他應付款,然后還款該怎么做?(實際是沒有錢打到法人帳上的)

