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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-07-15 21:27

借應交增值稅 貸營業(yè)外收入

曉海老師 解答

2016-07-15 21:25

你好!請將提說完整謝謝!

曉海老師 解答

2016-07-15 21:44

你好!由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅

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相關問題討論
你好 借 待處理財產(chǎn)損益 1000 貸 其他應付款 800 營業(yè)外收入 200
2020-07-09 17:34:07
你好!貸方寫的是主營業(yè)務收入吧。
2020-03-25 17:16:52
如果和之前的數(shù)據(jù)沒有差額, 你只需要 借,營業(yè)外收入 貸,應交稅費
2019-10-23 18:21:26
您已經(jīng)做在收入里面了,這個收入正常計算,所得稅就可以
2019-04-14 16:25:46
你好!請將提說完整謝謝!
2016-07-15 21:25:46
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