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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-17 09:24

這個(gè)是可以申請(qǐng)免稅。你這個(gè)直接這個(gè)增值稅申報(bào)表做免稅申報(bào)就可以,

maize老師 解答

2020-08-17 09:26

那個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)申請(qǐng)退稅那個(gè)龍圖系統(tǒng)不需要申報(bào)處理

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2020-08-17 09:28

老師,
1-就是認(rèn)證還是之前那樣認(rèn)證,只是每個(gè)月增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫免稅申報(bào)嗎?不需要?jiǎng)e的申請(qǐng)資料嗎?
2-在哪個(gè)表哪一欄填寫呢?
3-那我已經(jīng)申報(bào)結(jié)束了的,要怎么處理呢?

設(shè)置名字 追問

2020-08-17 09:29

那個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)申請(qǐng)退稅那個(gè)龍圖系統(tǒng)不需要申報(bào)處理

2020-08-17 09:26
額,老師這句話沒看懂

maize老師 解答

2020-08-17 09:35

你不是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,你咋認(rèn)證,那這個(gè)認(rèn)證不了, ,之前是這樣,現(xiàn)在不知道有沒有變動(dòng)了,之前沒有進(jìn)項(xiàng)專票,是不需要龍圖系統(tǒng)處理,直接增值稅做免稅申報(bào), 2 ,減免表下面免稅,和附表1 這個(gè)18欄 主表8行, 3 ,那需要看你們那邊還需要提交免稅申請(qǐng)表,不退稅表不,你需要問你稅局, 。你要是有進(jìn)項(xiàng)稅額退稅不是要去龍圖系統(tǒng)做申報(bào)才可退稅嗎,你們那邊不是?

設(shè)置名字 追問

2020-08-17 10:05

是的,我搞混了!如果有進(jìn)項(xiàng)稅就去電子口岸申請(qǐng)退稅。好的,老師,我大概明白了!
還有一個(gè)問題希望您順便解答一下,就是國外客戶匯入人民幣至我司賬戶,公司拼音名之間需要留空格嗎?

maize老師 解答

2020-08-17 10:10

不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝

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您好,1、可以按照兩種模式出口,、 1210俗稱備貨模式,保稅倉的商品可以多次先出口,經(jīng)過監(jiān)管區(qū),到每月月底來匯總數(shù)量之后,再一次性口岸集報(bào),生成一份正式報(bào)關(guān)單,等于說一個(gè)月的量,最后再由跨境電商企業(yè)去稅局辦理退稅。 9610就是俗稱的集貨模式,采用“清單核放、匯總申報(bào)”方式,電子商務(wù)企業(yè)向海外出售的貨物以郵、快件等方式運(yùn)輸,分批核放出境,之后定期將已核放的清單歸并形成報(bào)關(guān)單,并根據(jù)相關(guān)合作機(jī)制通過電子口岸將報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)提供給稅務(wù)、 外匯管理部門,便利電子商務(wù)企業(yè)辦理退稅、結(jié)匯手續(xù)。 2、可以辦理出口退稅 3、可以享受免稅政策
2019-12-05 23:23:27
你好,1、如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請(qǐng)退稅,就不需要通過申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào),這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)應(yīng)稅銷售收入,并視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額。如果是暫時(shí)未取得專用發(fā)票,那么當(dāng)月不用申報(bào)退稅,待收到發(fā)票再申報(bào)即可。 2、出口后一至兩個(gè)月收到專用發(fā)票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內(nèi)取得發(fā)票向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)退稅就可以了,6月當(dāng)期只要在增值稅報(bào)表上申報(bào)免稅收入即可。 3、外貿(mào)企業(yè)實(shí)行免退稅政策,不是免抵退稅。免的是出口銷售環(huán)節(jié)增值稅,退的是國內(nèi)采購環(huán)節(jié)進(jìn)項(xiàng)稅額。4、等到取得專用發(fā)票后合并申報(bào)即可。外貿(mào)企業(yè)可以合并幾個(gè)月的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅申報(bào),申報(bào)年月選擇最晚的那個(gè)月份,即,一批申報(bào)包括2012年6月、7月、8月,那么申報(bào)年月就是2012年8月。每個(gè)申報(bào)年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了。 5、國內(nèi)采購商品取得的專用發(fā)票上的計(jì)稅金額乘以出口商品退稅率。計(jì)稅金額乘以征退稅率之差從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)入成本科目。
2019-08-01 16:15:03
您好,就是先做免稅申報(bào),然后單證齊全以后再做退稅申報(bào),
2019-08-01 17:06:55
你好,1、如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請(qǐng)退稅,就不需要通過申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào),這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)應(yīng)稅銷售收入,并視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額。如果是暫時(shí)未取得專用發(fā)票,那么當(dāng)月不用申報(bào)退稅,待收到發(fā)票再申報(bào)即可。 2、出口后一至兩個(gè)月收到專用發(fā)票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內(nèi)取得發(fā)票向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)退稅就可以了,6月當(dāng)期只要在增值稅報(bào)表上申報(bào)免稅收入即可。 3、外貿(mào)企業(yè)實(shí)行免退稅政策,不是免抵退稅。免的是出口銷售環(huán)節(jié)增值稅,退的是國內(nèi)采購環(huán)節(jié)進(jìn)項(xiàng)稅額。4、等到取得專用發(fā)票后合并申報(bào)即可。外貿(mào)企業(yè)可以合并幾個(gè)月的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅申報(bào),申報(bào)年月選擇最晚的那個(gè)月份,即,一批申報(bào)包括2012年6月、7月、8月,那么申報(bào)年月就是2012年8月。每個(gè)申報(bào)年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了。 5、國內(nèi)采購商品取得的專用發(fā)票上的計(jì)稅金額乘以出口商品退稅率。計(jì)稅金額乘以征退稅率之差從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)入成本科目。
2019-08-01 16:10:42
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2021-06-03 13:21:07
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