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俏皮的小熊貓
于2016-07-22 11:46 發(fā)布 ??1357次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-07-22 11:53
我們這個沒有銷售額的填項,只有一般增值稅和免抵稅額的,老師,請看一下我插入的圖片,系統(tǒng)里面顯示的是這樣的表,非常感謝啦
宋生老師 解答
2016-07-22 11:48
您好!這個每個稅局的系統(tǒng)可能有所不同,正常情況下銷售額填5萬。其他的不用填,它會自動算出來的。
2016-07-22 17:49
您好!您這個圖片太小了。根本看不到啊。
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增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
增值稅及附加稅費申報表,增值稅免抵稅額,是什么意思
答: 你好,免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是附加稅申報表中,增值稅一列有一般增值稅和免抵稅
答: 一般增值稅就是國內(nèi)銷售正常的計算增值稅的,免抵稅就是出口企業(yè)的
增值稅申報表附表5,增值稅免抵稅額數(shù)據(jù)是怎么來的
討論
在報附加稅申報表時,小微企業(yè)的免抵增值稅需要填寫在免抵稅額處嗎?
請問附加稅費(五)報表,增值稅免抵稅額的附加稅不是當(dāng)月報而是次月申報是嗎?
請問小規(guī)模在填報附加稅通用申報表時,增值稅欄有一般增值稅和免抵稅額,請問免抵稅額填哪些內(nèi)容?
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費280元全部作為進(jìn)項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細(xì)?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 288557 個
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宋生老師 解答
2016-07-22 11:48
宋生老師 解答
2016-07-22 17:49