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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-08-25 15:25

如果是在月末達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),就從下個(gè)月開始攤銷。如果是在月初達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),就從當(dāng)月開始攤銷。除購(gòu)建固定資產(chǎn)以外,所有籌建期間所發(fā)生的費(fèi)用,先在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中歸集,待企業(yè)開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)月起一次計(jì)入開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)月的損益。如果企業(yè)長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用項(xiàng)目不能使以后會(huì)計(jì)期間受益的,應(yīng)當(dāng)將尚未攤銷的該項(xiàng)目的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。

qy 追問(wèn)

2020-08-25 15:27

老師,辦公室裝修購(gòu)入的瓷磚價(jià)稅合計(jì)150000萬(wàn),計(jì)入管理費(fèi)用還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?

樸老師 解答

2020-08-25 15:34

你好,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,不低于三年攤銷

qy 追問(wèn)

2020-08-25 15:36

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)寫什么?攤銷的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用,管理費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)寫什么?

qy 追問(wèn)

2020-08-25 15:40

上面寫錯(cuò)了,是15萬(wàn),不是150000萬(wàn)

樸老師 解答

2020-08-25 15:47

一樣的計(jì)入長(zhǎng)期待攤

qy 追問(wèn)

2020-08-25 15:52

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)寫什么?攤銷的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用,管理費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)寫什么?

樸老師 解答

2020-08-25 16:02

-裝修費(fèi)
這樣就行,管理費(fèi)用計(jì)入辦公費(fèi)

qy 追問(wèn)

2020-08-25 16:06

我辦公室的人說(shuō)計(jì)入直接計(jì)入管理費(fèi)用—開辦費(fèi),不走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,說(shuō)直接就計(jì)入8月的費(fèi)用了,他這樣對(duì)嗎?

樸老師 解答

2020-08-25 16:14

你們是籌建期的嗎

qy 追問(wèn)

2020-08-25 16:17

老師,1、籌建期是從什么時(shí)候開始到什么時(shí)候?2、公司是去年9月注冊(cè)的,然后今年3月做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓和法人變更,然后從今年5月份開始開具銷售發(fā)票,有了收入,現(xiàn)在購(gòu)買瓷磚是在7月份。

樸老師 解答

2020-08-25 16:24

1.從公司建立到有第一筆收入為止
2.5月份之前都是籌建期

qy 追問(wèn)

2020-08-25 16:35

那這個(gè)瓷磚的發(fā)票日期是7月26日,能不能計(jì)入管理費(fèi)用—開辦費(fèi),就說(shuō)是4月份發(fā)生的裝修費(fèi),然后發(fā)票開在7月了,這樣可以計(jì)入開辦費(fèi)嗎?

樸老師 解答

2020-08-25 16:42

你好,不,看發(fā)票時(shí)間的哦

qy 追問(wèn)

2020-08-25 16:48

那這個(gè)發(fā)票日期是7月26日,能不能說(shuō)是月初達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),然后從7月就開始攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?

樸老師 解答

2020-08-25 17:05

可以,這樣做就行的

qy 追問(wèn)

2020-08-25 17:10

還有個(gè)問(wèn)題,購(gòu)買了一批材料,發(fā)票8月份全部開來(lái)了,但是貨還沒有全部收到,8月份收到一部分貨,估計(jì)9月份會(huì)收到一部分貨,然后10月份在收一部分貨,到10月底貨就全部到了?,F(xiàn)在拿到發(fā)票該怎么入賬?

樸老師 解答

2020-08-25 17:23

那你現(xiàn)在就要根據(jù)發(fā)票入賬的哦,然后單獨(dú)記一下,后面陸續(xù)收到直接入庫(kù)就行了

qy 追問(wèn)

2020-08-25 17:35

借:原材料  20萬(wàn)
      在途物資  10萬(wàn)
    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
待:銀行存款  
 這樣做分錄嗎?9月和10月才到的原材料計(jì)入在途物資嗎?但是好像也不是在途物資,因?yàn)樗麄兪翘崆伴_發(fā)票了,8月份根本就不需要這么多材料,他們提前把9月和10月的材料的發(fā)票也開來(lái)了。

樸老師 解答

2020-08-25 17:43

你好,是的,這樣做就行了,這樣做就行

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-10-03 14:22:37
你好,發(fā)生需要分別計(jì)入 A B C ,攤銷才可以分別計(jì)入相應(yīng)明細(xì)的 而且攤銷借方一般是設(shè)置具體明細(xì),而不是設(shè)置 -長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷這個(gè)明細(xì)
2018-11-21 16:42:25
分錄是對(duì)的,但還是要看具體的借方明細(xì),比如有的會(huì)計(jì)入 管理費(fèi)用--開辦費(fèi)攤銷或裝修費(fèi)攤銷
2018-07-04 15:54:02
你好,攤銷的時(shí)候貸方是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2019-02-12 10:50:49
具體是你什么費(fèi)用計(jì)入到長(zhǎng)期待攤? 一般是不少于三年。但是還要分具體的情況 例如房租的話要根據(jù)租賃期限
2019-12-06 15:48:33
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