亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

劉老師

職稱注冊會計(jì)師

2016-07-26 10:13

老師,這么做的話那摘要怎么寫

劉老師 解答

2016-07-26 10:11

如果當(dāng)時(shí)就計(jì)提正確的做法是
借:管理費(fèi)用
   貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
使用時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款
所以只是中間缺少了 應(yīng)付職工薪酬的科目的使用
所以用錯賬更正法 現(xiàn)在重新體現(xiàn)出這個過程來就是
借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
      貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)

劉老師 解答

2016-07-26 10:14

錯賬更正--工費(fèi)經(jīng)費(fèi)計(jì)提

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!后面這種是對的了.
2019-04-04 14:29:43
同學(xué)你好 是單獨(dú)核算的工會嗎
2022-03-10 13:56:12
借:銀行存款。貸:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 憑證是可以的,為便于財(cái)務(wù)軟件取數(shù),建議費(fèi)用 借方紅字
2020-07-07 15:35:42
你好,不用的,這么做就行
2019-07-02 11:34:14
您好,需要計(jì)提的。如果是直接記入管理費(fèi)用也行。
2017-04-08 15:25:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...