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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-09-01 19:41

你好,減免稅額需要與未交增值稅做相應(yīng)抵扣結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

Nadasa 追問

2020-09-01 19:44

老師,這結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?假設(shè)減免稅額280,未交增值稅1000元

鄒老師 解答

2020-09-01 19:46

你好,銷項稅額,進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅1000
抵扣的時候
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 280
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)280

Nadasa 追問

2020-09-01 20:01

好的,感謝老師

鄒老師 解答

2020-09-01 20:02

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
抵扣的時候,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費用
2019-02-20 10:30:20
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
您好 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目
2020-08-07 10:02:23
你好,有借方余額就代表是虧損
2020-08-24 23:32:11
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