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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-29 16:39

那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)一直都存在1050的余額嗎?

我是誰? 追問

2016-07-29 16:47

是這樣的,5月公司用現(xiàn)金支付了購買金稅盤的費(fèi)用,6月有租金收入應(yīng)交增值稅額為:7693.62元,根據(jù)規(guī)定可以抵減購買金稅盤的費(fèi)用,銀行就支付了6643.62元。這業(yè)務(wù)分錄我不會(huì)做?

鄒老師 解答

2016-07-29 16:34

<p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“庫存現(xiàn)金”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目</span></p><p><br/></p>

鄒老師 解答

2016-07-29 16:41

<p>你好,是的 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

鄒老師 解答

2016-07-29 16:51

<p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)<span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋體">應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)</span><span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋體">未交增值稅6643.62</span></span></p><p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)<span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋體">未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款6643.62</span></span></p><p><br/></p>

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