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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-09-09 09:08

借:應(yīng)收賬款   負數(shù)
  貸:主營業(yè)務(wù)收入  負數(shù)
        應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅  負數(shù)

追問

2020-09-09 09:10

請問我退款的時候分錄怎么做呢

辜老師 解答

2020-09-09 09:11

借:應(yīng)收賬款
貸:銀行存款

追問

2020-09-09 09:52

請問收到退貨入庫怎么做賬

辜老師 解答

2020-09-09 09:55

借:庫存商品
貸:主營業(yè)務(wù)成本

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,那您就做在本月吧
2021-07-22 21:32:05
您好,開出紅字發(fā)票時,發(fā)票聯(lián)給對方,記賬聯(lián),借;應(yīng)收賬款,負數(shù) ,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,負數(shù)。收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,負數(shù) (一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸;應(yīng)付賬款,負數(shù)。
2017-11-27 23:48:33
借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 負數(shù)
2020-09-09 09:08:14
您好 一正一負在9月份需要做賬
2019-10-18 13:04:18
你好,收到紅字發(fā)票再做相應(yīng)賬務(wù)處理的
2018-09-04 09:13:34
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