
上月開出紅字發(fā)票,也開出正確的藍字發(fā)票,但是忘記做賬了
答: 同學(xué)您好,那您就做在本月吧
開出的紅字發(fā)票如何做賬?又如何保管?收到的紅字發(fā)票如何做賬?如何處理?
答: 您好,開出紅字發(fā)票時,發(fā)票聯(lián)給對方,記賬聯(lián),借;應(yīng)收賬款,負數(shù) ,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,負數(shù)。收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,負數(shù) (一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸;應(yīng)付賬款,負數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,8月的發(fā)票9月開了紅字發(fā)票,再開出來正確的藍字發(fā)票,一正一負在9月份需要做賬嗎
答: 您好 一正一負在9月份需要做賬


果 追問
2020-09-09 09:10
辜老師 解答
2020-09-09 09:11
果 追問
2020-09-09 09:52
辜老師 解答
2020-09-09 09:55