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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-09-09 11:01

你好 暫估入賬   借原材料    貸預(yù)付賬款   
等收到發(fā)票   紅沖暫估的分錄  重新按發(fā)票入賬即可

喜哈哈 追問

2020-09-09 11:03

收到材料:借:庫存商品 (含稅還是不含稅???)  貸:預(yù)付賬款    ,等收到發(fā)票 紅沖暫估的分錄 重新按發(fā)票入賬即可。

喜哈哈 追問

2020-09-09 11:04

材料已經(jīng)用于工地使用了,這一步怎么做?

朱立老師 解答

2020-09-09 11:08

你好  暫估時    以后收到的是專票的話(   不含稅  )    是普票的話(含稅)

領(lǐng)用  借在建工程 /工程施工等  貸原材料

喜哈哈 追問

2020-09-09 11:32

以后會收到專票,暫估入庫時:借:庫存商品(不含稅),貸:預(yù)付賬款    ,領(lǐng)用時:工程施工-材料費(fèi)   貸:庫存商品(不含稅),月末未收到發(fā)票,能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?(借:主營業(yè)務(wù)成本    貸:工程施工 -材料費(fèi))

朱立老師 解答

2020-09-09 11:34

你好   可以的     

暫估入賬就是為了結(jié)轉(zhuǎn)成本的

喜哈哈 追問

2020-09-09 11:41

1‘如果后期發(fā)票到了,前面做的暫估入庫和暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄是不是都需要做紅字沖銷,然后再一筆一筆做發(fā)票相符的入庫-結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2、如果來年匯算清繳前發(fā)票還未到,結(jié)轉(zhuǎn)的這部分成本是不能做稅前扣除的對嗎?

朱立老師 解答

2020-09-09 11:55

1.發(fā)票到了  只需要紅沖暫估的分錄  其他不需要改動的

2.票未到  是不能稅前扣除的  需要納稅調(diào)增的

喜哈哈 追問

2020-09-09 15:28

那如果發(fā)票到了和暫估的金額上或多,或少。后面的結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是相應(yīng)的也要增加或減少的分錄,不需要做紅沖對吧

朱立老師 解答

2020-09-09 15:31

是的   以后結(jié)轉(zhuǎn)時 相應(yīng)的增加  減少即可
不需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

喜哈哈 追問

2020-09-09 15:49

好的,謝謝老師

喜哈哈 追問

2020-09-09 17:10

老師,暫估入庫字眼是在摘要欄寫,還是分錄的時候在科目里設(shè)

朱立老師 解答

2020-09-09 17:58

摘要寫  暫估入庫  即可

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你好? ‘ 一般納稅人 收到發(fā)票做? :借 成本或者費(fèi)用貸銀行存款 ; 價稅合計來做成本費(fèi)用? ?’
2021-11-29 09:39:46
你好,你們應(yīng)該開具發(fā)票給支付方做轉(zhuǎn)售電處理
2021-06-21 14:34:58
你好,借原材料貸銀行存款 稅率是3%,小規(guī)模的話就是開1%。不能抵扣
2020-08-04 14:50:18
你好,按發(fā)票的價稅合計數(shù)計入成本費(fèi)用就可以;就是不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-06-10 14:46:53
和你們給甲方開具的發(fā)票一樣 這個屬于分包業(yè)務(wù)
2020-04-20 11:07:50
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