
老師 待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目有余額?怎么做分錄沖平
答: 你好,處理之后是沒有余額的 需要知道是什么原因計(jì)入 待處理財(cái)產(chǎn)損益科目核算,才知道該如何沖平的
盤點(diǎn)庫(kù)存商品,盤虧了批準(zhǔn)前分錄:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 100萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 100萬(wàn)因管理不善,批準(zhǔn)后分錄:借: 管理費(fèi)用-?明細(xì)什么科目 100萬(wàn) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 100萬(wàn) 怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄???
答: 同學(xué)你好, 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
負(fù)債表中待處理財(cái)產(chǎn)損溢有余額,這個(gè)分錄一般怎么寫?
答: 您好,有余額,已經(jīng)寫過分錄了,不需要再寫分錄了。前期的分錄是,借:庫(kù)存商品等科目,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,負(fù)數(shù)或者正數(shù)。

