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送心意

職稱中級會計師

2015-10-12 16:53

請問,在修理廠修車開出增值稅發(fā)票分錄應該是:借:其他應收款 854.7   應交稅費-進項稅145.3  貸:庫存現(xiàn)金1000。  收到保險公司賠款借:銀行存款1000 貸:其他應收款854.7   下面分錄怎么寫

解答

2015-10-12 17:46

該項業(yè)務有兩種處理方式:
    1、在無法得知保險公司賠款數(shù)額時,先將發(fā)生的費用計入修理費支出:
    借:管理費用
        應交稅費-應交增值稅(進項稅)
        貸:銀行存款
     當確認保險公司賠償?shù)木唧w數(shù)額時,將原多確認費用部分沖減出來:
     借:管理費用(負數(shù))
         銀行存款等科目(正數(shù))
         貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)(正數(shù))
      2、在發(fā)生事故時,保險公司已經(jīng)確認了保險賠償款的具體數(shù)額,則財務處理:
      借:管理費用
          應交稅費-應交增值稅(進項稅)
          其他應收款-保險公司
          貸:銀行存款。

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請問,在修理廠修車開出增值稅發(fā)票分錄應該是:借:其他應收款 854.7 應交稅費-進項稅145.3 貸:庫存現(xiàn)金1000。 收到保險公司賠款借:銀行存款1000 貸:其他應收款854.7 下面分錄怎么寫
2015-10-12 16:53:51
您好!借管理費用-維修費等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款等
2017-05-08 15:31:59
您好!看對方是不是一般納稅人。如果對方是一般納稅人則可以用專用發(fā)票。 如果不是一般納稅人,就開普通發(fā)票。
2016-04-11 16:02:54
你好 借:管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
2022-05-11 13:32:35
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 借:管理費用—修理費 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款等
2015-09-30 16:12:21
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