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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-09-11 14:14

您好,同學(xué),請問您以前年度管理費用分錄的貸方是什么?告訴老師一下。

張張 追問

2020-09-11 14:35

現(xiàn)金或是銀行存款

曉宇老師 解答

2020-09-11 14:36

好的,同學(xué),分錄如下:
借:庫存現(xiàn)金或銀行存款  10000
貸:以前年度損益調(diào)整  10000
借:以前年度損益調(diào)整  10000
貸:利潤分配——未分配利潤 10000

張張 追問

2020-09-11 15:09

老師,如果我想調(diào)減以前年度的10000的原材料呢,如何做分錄

曉宇老師 解答

2020-09-11 15:49

如果要調(diào)減原材料,分錄:
借:庫存現(xiàn)金或銀行存款 10000
貸:原材料 10000

張張 追問

2020-09-11 16:17

以前年度的原材料能做調(diào)么

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 工會是單獨核算的嗎
2022-01-11 17:26:12
這個可以直接計入費用的,因為你之前沒有入賬啊
2020-09-08 15:49:12
你好,沖減管理費用是借方負數(shù),比如金稅盤抵稅時 ;一般不需要附件;
2020-08-14 15:51:39
可以的,可以計入管理費用的
2020-08-06 10:25:28
你好 借:本年利潤 貸:管理費用
2020-07-09 15:08:25
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