
您好。老師。公司給員工發(fā)的誤餐補(bǔ)助和差旅費(fèi)津貼,沒有發(fā)票的。可以吧。。有沒有上限規(guī)定每個(gè)月不能超過多少。。這次我們老板和上海的供應(yīng)商一起去深圳。。上海的這個(gè)供應(yīng)商的吃住行也都是我們老板出錢,就是公司出錢了。小公司,老板又沒拿正規(guī)的發(fā)票回來。就說花了這么多錢。。這個(gè)要怎么處理比較合理。。上海的供應(yīng)商的乘坐飛機(jī)的發(fā)票。可以作為憑證嗎,他不算是我們公司的員工。
答: 您好, 出差的差旅費(fèi)補(bǔ)貼不需要發(fā)票 員工的誤餐費(fèi),要發(fā)票 單位招待客戶的支出記業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要發(fā)票,
老師,供應(yīng)商很久以前給我們發(fā)票給多了,賬上掛了好幾年了,我想做一筆憑證給做平,要怎么做呢?
答: 您好,分錄,借;應(yīng)付賬款,貸;營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)教老師:公司的供應(yīng)商、客戶非常多,一張憑證會(huì)附10幾家公司貼一起,請(qǐng)問收付款憑證摘要怎么寫比較規(guī)范?謝謝!
答: 可以分別對(duì)應(yīng)從供應(yīng)商采購的什么貨物寫。 如:付采購**貨物貨款


粗心的身影 追問
2020-09-11 15:13
粗心的身影 追問
2020-09-11 15:16
玲老師 解答
2020-09-11 15:42
玲老師 解答
2020-09-11 15:42
粗心的身影 追問
2020-09-11 15:55
玲老師 解答
2020-09-11 15:56