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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-09-11 15:09

您好,
出差的差旅費(fèi)補(bǔ)貼不需要發(fā)票
員工的誤餐費(fèi),要發(fā)票
單位招待客戶的支出記業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要發(fā)票,

粗心的身影 追問

2020-09-11 15:13

差旅費(fèi)補(bǔ)貼,有上限要求嗎?老板自己跑業(yè)務(wù),有時(shí)候自駕,有時(shí)候飛機(jī)動(dòng)車。飛機(jī)動(dòng)車都有票。餐費(fèi)住宿那些不一定他會(huì)拿

粗心的身影 追問

2020-09-11 15:16

老師,還有一個(gè)就是我們北京有一個(gè)點(diǎn),上面有專門找一個(gè)司機(jī)送貨。又不算是我們公司的員工,屬于司機(jī)自己帶車,把運(yùn)輸這塊外包給他這樣。他的工資平時(shí)是不走公司工資表的,實(shí)際又有這塊的支出,如果和他直接簽署一個(gè)外包的協(xié)議,那可以進(jìn)行所得稅的稅前扣除嗎?可以抵扣所得稅嗎

玲老師 解答

2020-09-11 15:42

你好,
差旅費(fèi)補(bǔ)貼沒有全國(guó)統(tǒng)一的規(guī)定,這個(gè)一般就參考當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn),合理就可以,
旅費(fèi)住宿這些需要有發(fā)票的,
您雇傭的司機(jī)然后司機(jī)自己帶車,您簽訂運(yùn)輸服務(wù)的合同就可以,然后對(duì)方給您開發(fā)票,

玲老師 解答

2020-09-11 15:42

您好
簽訂合同,然后取得發(fā)票可以稅前扣除,

粗心的身影 追問

2020-09-11 15:55

對(duì)方是私人,要怎么才有辦法開發(fā)票。。他去國(guó)稅代開嗎

玲老師 解答

2020-09-11 15:56

您好,
個(gè)人帶上身份證合同去稅務(wù)局代開發(fā)票,

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您好, 出差的差旅費(fèi)補(bǔ)貼不需要發(fā)票 員工的誤餐費(fèi),要發(fā)票 單位招待客戶的支出記業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要發(fā)票,
2020-09-11 15:09:10
您好,分錄,借;應(yīng)付賬款,貸;營(yíng)業(yè)外收入。
2017-05-31 15:03:38
你好 收到貨 沒收到發(fā)票的話 先暫估入庫 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票了 沖掉暫估 按發(fā)票入賬就可以了
2019-10-15 16:58:02
可以分別對(duì)應(yīng)從供應(yīng)商采購的什么貨物寫。 如:付采購**貨物貨款
2020-04-21 00:03:04
我用的管家婆軟件,這樣做帳是應(yīng)付增加?
2017-09-10 13:06:22
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