老師您好,公司收到100萬的顧問費(fèi),當(dāng)月我們開具了100萬的發(fā)票,假設(shè)服務(wù)期為半年 ! 借:銀行存款 100 貸:預(yù)收帳款 94.34 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.66 以后每月 借:預(yù)收賬款 15.72 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15.72 那以后每個(gè)月做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)憑證后面附上什么原始憑證呢 ?
小仙女
于2020-09-11 15:38 發(fā)布 ??801次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-09-11 15:59
你好 如果你是一次性開票出去了100萬的 你自己后面做一個(gè)收入明細(xì)表做附件 即可 。 因?yàn)橹鞍l(fā)票已經(jīng)開了 附原來的附件后面去了。 每月的時(shí)候摘要注明下原發(fā)票在某憑證號(hào)里面即可。
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你好? 看財(cái)務(wù)軟件里科目都有啥
有的直接是? ?應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模增值稅
2022-12-31 10:26:43

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

計(jì)算繳納增值稅時(shí)的分錄
借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸 銀行存款
2018-07-05 20:15:15
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小仙女 追問
2020-09-11 16:40
meizi老師 解答
2020-09-11 16:41