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送心意

龍老師

職稱會(huì)計(jì)

2016-08-04 09:17

通過(guò)應(yīng)付賬款掛賬
如果您是增值稅一般納稅人、作如下會(huì)計(jì)分錄:
借:原材料
       應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
       貸:應(yīng)付賬款___XX單位

若是小規(guī)模納稅人、作如下會(huì)計(jì)分錄:
借:原材料
       貸:應(yīng)付賬款___XX單位

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同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用600 貸:銀行存款600
2022-04-01 15:12:30
借應(yīng)付賬款【欠】管理費(fèi)用【本年]預(yù)付賬款【預(yù)付]貸:銀行存款
2022-02-20 13:10:17
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2020年再憑發(fā)票入成本或費(fèi)用
2020-01-13 21:16:32
你好 具體是什么業(yè)務(wù) ?你們是建筑公司嗎
2020-01-09 14:18:42
用于哪里,你可以說(shuō)下么?
2019-09-18 17:27:12
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