老師請教下差旅費發(fā)生的交通費項目名稱:客運服務 問
客運服務費是普票可以抵扣進項的,通行費,住宿費電子普票也可以抵扣, 答
老師 我們單位為了參加國補買的家電 開的個人戶 問
那個沒法在公司報銷的,可以加工資,但是得不償失,因為工資增加了工會經(jīng)費,殘保金就增加了 答
老師,您好,我們開給客戶一張發(fā)票,客戶已經(jīng)認證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時: 紅字信息表:由購買方(客戶)在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》,錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作:銷售方憑購買方提供的信息表編號,開具對應部分金額的紅字發(fā)票,實現(xiàn)部分紅沖 答
請問一下老師,租入的房子做酒店用,酒店邊裝修邊營 問
裝修采購的材料和工時費計入在建工程,裝修完工后轉(zhuǎn)入長期待攤費用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對方對公賬戶,必須要發(fā)票嗎 問
是的,業(yè)務往來需要發(fā)票,只是借款就不需要 答

我把物業(yè)費的發(fā)票,借管理費用 貸 應付賬款—A公司 。做了幾個月之后現(xiàn)在想到,應該 借 管理費用 貸 其他應付款—A公司更準確,現(xiàn)在想要糾正,怎么搞呢,紅沖調(diào)整以前的分錄嗎
答: 借應付賬款a公司貸其他應付款a公司。
老師你好!甲公司租了一棟廠房,然后分租給我公司,每月整棟的租金和水電費管理處有開發(fā)票給甲公司,我公司就是用個人的銀行付租金和水電給甲公司的,然后甲公司開收據(jù)給我公司,我公司有根據(jù)收據(jù)入賬,而且我公司簽廠房租賃合同的時候是以個人名義簽的,而我做賬的時候做借:管理費用 貸:應付賬款,我這樣做是不是錯了,是不是要做借:管理費用,貸:其他應付款,如果按照后面的分錄來那我之前做的賬需要調(diào)嗎?如果需要調(diào),要怎么調(diào)?然后摘要要怎么寫?謝謝!
答: 你好!收據(jù)是誰的名稱?單位還是個人?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師們,一月份計提了辦公費16萬。借:管理費用6萬貸:應付賬款某公司貨物發(fā)票3月到。借:應付賬款貸:其他應付款——某人(老板直接現(xiàn)結(jié))這樣對了嗎?
答: 對,是的,你說是對的,

