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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-09-18 14:39

同學(xué)你好
是的,這個是正常的

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你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的
2018-06-09 14:49:41
如果你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,那你資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤就要動了,要不然會出現(xiàn)你這種不平的情況
2018-06-06 14:14:53
你好!按月每月核對找出出錯的月份,查看當(dāng)月?lián)p益類科目是否有結(jié)轉(zhuǎn)有問題的
2018-05-31 16:39:02
你好 滿足這個就是對的;資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤%2B本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補(bǔ)虧損 %2B(或-)本年度調(diào)整。
2020-02-28 15:55:40
你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事情 就會有差額的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整
2017-01-16 15:42:10
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