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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-09-21 17:29

你好,因為這個出口退稅款項,今后會收到,所以計入其他應(yīng)收款科目核算的

甜甜 追問

2020-09-21 17:35

好的,老師,我能這樣認為么?就是收到進項票的時候計入進項稅,然后確認退稅的時候進項稅轉(zhuǎn)出與出口退稅結(jié)轉(zhuǎn),然后其他應(yīng)收款與出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)。收到之后銀行與其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)?還是?有完整的一套的分錄流程么?

鄒老師 解答

2020-09-21 17:41

你好
進項的分錄是
借:庫存商品  ,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
  貸:應(yīng)付賬款等科目
出口退稅的分錄是
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 
收到退稅款的時候
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)

甜甜 追問

2020-09-22 10:32

那么這樣的話應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)和 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)就會有數(shù)一直留著,他兩個需要結(jié)轉(zhuǎn)一下么?

鄒老師 解答

2020-09-22 10:37

你好,不需要把進項稅額,出口退稅余額結(jié)平的

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你好,對的是的,是這么做的。
2021-11-03 12:06:04
您好 收到出口退稅款的時候才能沖減這個其他應(yīng)款
2020-12-11 15:22:47
你好,因為這個出口退稅款項,今后會收到,所以計入其他應(yīng)收款科目核算的
2020-09-21 17:29:52
你好; 這個可以不用分明細 了。 就這樣處理??
2022-05-05 14:42:02
借其他應(yīng)收款, 貸應(yīng)交稅費,出口退稅。
2023-02-25 19:04:43
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